计划财务处:
根据《青娱乐极品视觉盛宴财务收支审计实施办法(试行)》和青娱乐极品视觉盛宴2023年第一次校长办公会会议精神、《青娱乐极品视觉盛宴审计处2023年审计工作计划》的要求,审计处将于3月6日起对你单位2022年度财务收支情况(审计期间2022年1月1日一2022年12月31日)进行就地审计,烦请支持配合。
审计小组组长:付应会
审计小组成员:肖遥. 何远丽. 何志恒 婷婷五月宗合一区二区.
特此通知!
附件:须提供审计资料清单
审计处
2023年3月3日
附件:
所需资料清单
1 | 2022年度财务预决算及会计凭证. 账簿 亚洲欧美成人精品香蕉网. 报表. 财务报告. 审计报告. |
2 | 2022年度有关部门的检查报告及下达的处理意见及整改回复资料 电影区欧美电影,包含内部审计,财务检查,外部检查等,(进场前提供电子档)。 |
3 | 2022年度资产盘点资料. 债权债务(截至2022年5月31日)情况说明(进场前提供电子档) 姑父有力挺送苏清全文阅读. |
4 | 2022年度专项资金使用台账(包含各类专项资金. 收入 成人无码视频. 支出. 结余)(进场前提供电子档). |
5 | 2022年度各类收入统计,包含资产收入台账,门面使用情况统计等,(进场前提供电子档) 青娱乐极品视觉盛宴。 |
6 | 财务相关制度(进场前提供电子档) |